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退税申请书

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【优秀】关于退税申请书

在当今不断发展的世界,申请书使用的情况越来越多,通过申请书,我们可以提出自己的请求。一起来参考申请书是怎么写的吧,下面是小编帮大家整理的关于退税申请书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

关于退税申请书1

国家税务局:

我公司成立于_____年_____月,_____年_____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:_____,法定代表人:_____财,注册资本_____万元,地址:_____,登记注册类型:_____公司,经营范围:_____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

公司于_____年_____月_____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:_____,进出口企业代码:_____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:_____。贵局于_____年_____月_____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的.销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司_____年_____月_____日发生第一笔出口业务,出口金额_____美元,人民币_____元。_____年累计出口_____美元,人民币_____元。(详见附表)

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

此致

敬礼!

申请人:_____

20_____年月日

关于退税申请书2

XXXXXXXX国税局:

我公司是XXX (基本情况)。

根据XXXXXX规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元. 根据XXXX规定,先想贵局申请退税。

特此报告,请审批!

XXXXXXX 公司(公章)

年月日

关于退税申请书3

地税局领导:

20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的`发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。 敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:xx

申请日期:20xx年xx月xx日

关于退税申请书4

______税局:

本公司_______________(纳税编码:________________________)因20____年6月7日在申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20____年1月01日至20____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:_________________________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

在20____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

税务登记类型:私营合伙企业

开户行:______银行

银行账号:________________________

特此说明!

申请公司:___

日期:20____年_月__日

关于退税申请书5

东城区国税二所:

本企业20__年度年终汇算调整后所得131991、95元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:84608、99元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:22245、89元,20__年公司总计亏损:181796、08元,实际弥补亏损额:25137、07元,可结转以后年度弥补的`亏损额为:156659、01元,本企业20__年度亏损金额45564、44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223、45元。(20__年度未弥补亏损额为:156659、01元,20__年度45564、44元)

本企业20__年度实现利润108352、28元,四季度预缴企业所得税为:12557、57元,(计算:108352、28—45564、44=62787、8462787、84_20%=12557、57)

经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557、57元应退回,故向国税局提出退税申请。

__有限责任公司

20__年6月6日

关于退税申请书6

xx市xx区xx税务局:

经我司“xx有限公司”决定,对于20xx年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20xx年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!

xx有限公司(盖上公章)

20xx年xx月xx日

关于退税申请书7

____区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

宁波市________有机涂料厂

20____年2月19日

关于退税申请书8

xx区税务局:

20xx年xx月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。

xx公司

20xx年xx月xx日

关于退税申请书9

_______海关:

根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。

1、已缴税款金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

2、申请退税理由:_______________________________________________。

3、申请退还金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

4、申请人名称:___________________________________________________

5、开户银行:_____________________________________________________

6、开户银行账号:_________________________________________________

此致

敬礼!

申请人:

__年__月__日

关于退税申请书10

___地税局:

20__年_月_日,因操作失误,我公司将_月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为¥¥¥元,税款于20__年_月_日缴入___市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。

此致

敬礼!

申请人:_________

_______年_______月________日

关于退税申请书11

XXX国税局:

兹有杭州XXXX有限公司, 税号:XXXXXX。 销售收入:XXXX元, 应纳税所得额:XXXX元, 已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准!

申请人:杭州XXXX有限公司

日 期:8月21日

关于退税申请书12

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________

___________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的'补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表企业(公章)

x年xx月xx日

关于退税申请书13

xx镇海区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

宁波市xx有机涂料厂

20xx年xx月xx日

关于退税申请书14

__x税局:

本公司__________(纳税编码:________________)因6月7日在申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为1月01日至12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:______________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

在6月8日直接(上门)申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

税务登记类型:私营合伙企业

开户行:____银行

银行账号:________________

特此说明!

申请公司:xx

日期:xx月xx日

关于退税申请书15

__税局:

本公司____。因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。

请予核准。

特此说明!

此致

敬礼!

申请人:_________

_______年_______月________日

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